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县审计局

时间: 2021-09-15   来源:县审计局

  一、主要职能

  (一)负责全县审计工作。负责对县本级财政预算执行情况和决算草案审计,对法律法规规定属于审计范围的其他财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督;对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策;制定审计规章制度并监督执行;制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及年度审计计划;对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况和结果,提出制定和完善政策、改进工作的建议。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:

  1、国家、省有关重大政策措施及市县重大决策部署贯彻落实情况。

  2、县本级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。

  3、乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。

  4、政府投资项目的预算执行情况和决算,重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

  5、县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

  6、有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7、上级审计机关或县政府授权审计的其他审计事项。

  8、法律、法规规定的其他事项。

  (五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  (六)组织实施对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。组织实施对财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)组织开展对重大建设项目的稽查,跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策情况;组织开展对财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查;对违规问题,按国家有关规定提出处理意见。

  (八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (九)指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (十)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

  (十一)承担法律法规规定的其他职责,完成县委、县人民政府和县委审计委员会交办的其他任务。

  (十二)职能转变。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通,积极指导内部审计机构开展工作,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  二、内设机构

  办公室(县委审计委员办公室及其秘书股)

  (一)负责组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、财务、机要、档案、保密、收发文工作;负责局机关资产管理工作。 

  (二)负责局机关信息、宣传、调研、政务公开及综合性文稿的起草工作;负责机关党建、精神文明建设、意识形态、综合治理、机关安全、考核考评、群团工作;负责局机关人事管理、机构编制、教育培训及退休人员的管理服务工作。 

  (三)负责编制审计项目计划,编发审计工作信息。 

  (四)承担县委审计委员会办公室日常工作。 

  (五)承办局领导交办的其它事项。 

  财政审计股 

  (一)组织审计国家及省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。 

  (二)组织审计县级预算执行、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;组织审计县级预算收入执行和社会保险费征收等情况。 

  (三)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  行政事业审计股(电子数据审计股) 

  (一)组织审计县人民政府相关部门及直属单位管理的教科文卫专项资金;组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。 

  (二)组织审计县人民政府相关部门管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 

  (三)组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。 

  (四)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  金融经贸审计股 

  (一)组织审计县国有金融机构和县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,组织审计县金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支。 

  (二)组织审计县国有企业和县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。 

  (三)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  经济责任审计股(自然资源资产审计股) 

  (一)组织对县管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计。 

  (二)组织开展领导干部自然资源资产审计;组织开展自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。 

  (三)承担县经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。 

  (四)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  固定资产投资审计股(计划督查和内审监督股) 

  (一)组织审计县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程决算。 

  (二)组织督查审计项目执行情况、审计报告整改情况和审计决定的落实情况;负责收集、整理、分析、上报审计工作统计报表。 

  (三)组织对内部审计机构进行业务指导,推动建立健全内部审计制度,监督内部审计职责履行情况。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。 

  (四)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  法规审理股 

  (一)贯彻执行审计工作的法律法规、行政规章、审计准则和指南以及相关规章制度,负责收集法律知识、政策规定,监督各业务股室政策法规运用情况。 

  (二)审理有关审计业务事项,实施审计执法和审计业务质量的监督检查,复核局内各股室的审计报告、审计决定。 

  (三)承担局机关依法行政、行政诉讼和普法宣传等工作,负责局机关有关规范性文件的合法性审核工作。 

  (四)开展相关审计和审计调查,承办局领导交办的其它事项。 

  三、领导职务及其分工

党组书记、局长安志远:主持县委审计委员会办公室、审计局全面工作。

党组成员、副局长王建兵:分管行政事业审计股、财政审计股、电子数据审计股、固定资产投资审计股、计划督查和内审监督股、法规审理股;负责分管领域的党风廉政建设工作。 

党组成员、副局长杜学强:分管局机关办公室、县委审计委员办公室秘书股、金融经贸审计股、经济责任审计股、自然资源资产审计股;负责分管领域的党风廉政建设工作。   

办公地点:天宁街1号(交警队四楼)

办公时间:上午:8:00——12:00  下午:2:30——6:00

联系方式:0358-3523842